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内部控制案例
:朱荣恩
作者:
朱荣恩
出版社:
复旦大学出版社
出版时间:
2006
ISBN:
7-309-04622-6
索书号:
F239.45/11
分类号:
F239.45
页数:
300页
价格:
28.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书阐明相关项目如货币资金,其内部控制的特点,并通过实际生活中发生的货币资金借贷、使用、拆借、挪用、诈骗等案件深入进行案例分析。
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索书号
展开
公司内部审计
:叶陈云
作者:
叶陈云
出版社:
机械工业出版社
出版时间:
2009
ISBN:
978-7-111-25033-3
索书号:
F239.45/13
分类号:
F239.45
页数:
290页
价格:
33.00
复本数:
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公司内部审计是公司进行有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务咨询活动,其根本目的是为公司增加价值并提高经营效果与效率。本书从基本原理简介、行为规范描述,工作前提概述、操作步骤展示,实践方法介绍和支持措施阐释等方面比较全面地阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关联关系进行了说明。本书图文并茂、表述生动、语言流畅,适合读者阅读与学习。
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索书号
展开
内部控制与审计
:秦荣生
作者:
秦荣生
出版社:
中信出版社
出版时间:
2008
ISBN:
978-7-5086-1166-2
索书号:
F239.45/14
分类号:
F239.45
页数:
XVII, 418页
价格:
47.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书以美国COSO委员会2004年颁发的《企业风险管理框架》为基础, 较全面、系统地论述了以风险管理为导向的内部控制和风险导向审计, 提出了以风险管理为出发点和落脚点的内部控制与审计体系。
详细信息
索书号
展开
内部审计学
:时现
作者:
时现
出版社:
中国时代经济出版社
出版时间:
2009
ISBN:
978-7-80221-953-3
索书号:
F239.45/16
分类号:
F239.45
页数:
355页
价格:
45.00
复本数:
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本书共分九章, 内容包括: 内部审计概论 ; 内部审计程序 ; 经营活动审计 ; 内部控制审计 ; 风险管理与公司治理审计 ; 信息系统控制与审计 ; 内部审计技术 ; 内部审计管理。
详细信息
索书号
展开
内部审计管理
:王宝庆
作者:
王宝庆
出版社:
立信会计出版社
出版时间:
2012
ISBN:
978-7-5429-3145-0
索书号:
F239.45/55
分类号:
F239.45
页数:
249页
价格:
32.00
复本数:
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本书对内部审计的基本理念、基本框架、基本策略、基本范围和基本程序进行了初步探讨。同时还对领导干部与审计工作、审计质量控制、审计人员的工作技巧与方法等方面作了研究。
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索书号
展开
内部审计价值
:张庆龙
作者:
张庆龙
出版社:
中国时代经济出版社
出版时间:
2006
ISBN:
7-80169-632-8
索书号:
F239.45/27
分类号:
F239.45
页数:
344页
价格:
35.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书从实务的角度出发,以轻松幽默的语言深刻阐述了公司治理与内部审计、内部审计的主要产品——内部控制、有的放矢——审计对象的选择等理论知识。
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索书号
展开
内部控制评价
:朱荣恩
作者:
朱荣恩
出版社:
中国时代经济出版社
出版时间:
2002
ISBN:
7-80169-346-9
索书号:
F239.45/32
分类号:
F239.45
页数:
302页
价格:
20.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书共十二章,第一章和第二章论述了内部控制理论和方法;第三章至第九章论述了内部控制实务;第十章至第十二章论述了内部控制检查和报告。
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索书号
展开
内部控制学
:池国华
作者:
池国华
出版社:
北京大学出版社
出版时间:
2010
ISBN:
978-7-301-17024-3
索书号:
F239.45/41
分类号:
F239.45
页数:
312页
价格:
35.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书共分7章: 内部控制发展概述 ; 内部控制的基本理论 ; 内部环境 ; 风险评估 ; 控制活动 ; 信息与沟通 ; 内部监督。
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索书号
展开
内部审计: 怎样才能有所作为
:袁小勇
作者:
袁小勇
出版社:
经济科学出版社
出版时间:
2012
ISBN:
978-7-5141-1623-6
索书号:
F239.45/47
分类号:
F239.45
页数:
376页
价格:
46.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书主要内容包括初步了解内部审计、领会内部审计的职责与权限、内部审计机构的设置及审计师的职业胜任能力等。
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索书号
展开
内部控制
:谢盛文, 廖义刚, 曹菁
作者:
谢盛文, 廖义刚, 曹菁
出版社:
东北财经大学出版社
出版时间:
2012
ISBN:
978-7-5654-0995-0
索书号:
F239.45/51
分类号:
F239.45
页数:
220页
价格:
26.00
复本数:
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本书共分为八章, 主要内容包括: 总论 ; 内部控制的理论与实践 ; 整体层面的内部控制 ; 信息技术整体控制等。
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电子工业出版社
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东北财经大学出版社
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